目 录
一、概况................................................................................................( 1 )
(一)单位职责......................................................................................( 1 )
(二)机构设置......................................................................................( 1 )
二、2020年度单位决算公开表..................................................................( 1 )
三、2020年度单位决算情况说明..............................................................( 1 )
(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................( 1 )
(二)收入决算情况说明..........................................................................( 1 )
(三)支出决算情况说明..........................................................................( 2 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................( 2 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 2 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................( 6 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 6 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( 7 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 7 )
(十)机关运行经费支出说明.......................................................................( 9 )
(十一)政府采购支出说明.........................................................................( 9 )
(十二)国有资产占有情况说明...................................................................( 9 )
(十三)预算绩效情况说明.........................................................................( 10 )
四、名词解释..............................................................................................( 16 )
一、概况
(一)单位职责
丽水市中医院承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,充分利用中医药技术方法和现代科学技术,以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医及中西医结合诊疗服务和中医优势病种的中医及中西医结合特色诊疗服务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质管处、科研教育处、院感科、财务处、医保办、门诊部、总务处、信息科、审计科、经核科、采购中心、物价科、安全生产办、公共卫生科等。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计43,953.63万元,支出总计43,953.63万元,与2019年度相比,收入支出各增加1496.51万元,增长3.52%。主要原因一是由于疫情影响尚未恢复,医疗收入、医疗成本同比有不同程度的下降;二是2020年收到中医传承创新楼项目政府性基金拨款4000.00万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计43,384.25万元;包括财政拨款收入7,146.7万元(其中,一般公共预算3,146.7万元,政府性基金预算4,000万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计16.47%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入34,673.33万元,占收入合计79.92%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,564.22万元,占收入合计3.61%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计40,689.52万元,其中基本支出35,078.75万元,占86.21%;项目支出5,610.77万元,占13.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7,532.96万元,支出总计7,532.96万元,与2019年相比,各增加4817.74万元,增长177.43%。主要原因一是2020年收到中医传承创新楼项目政府性基金拨款4000.00万元,二是追加援鄂人员临时性工作补助等项目经费;财政拨款支出年初预算数1666.93万元,完成年初预算的451.91%,主要原因一是年初结转386.26万元未纳入年初预算,二是追加中医传承创新楼项目政府性基金拨款4000.00万元,三是追加20年公立医院综合改革中央补助、援鄂人员临时性工作补助等项目经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,875.63万元,占本年支出合计的7.07%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2328.96万元,增长23.47%。主要原因一是上年结转386.26万元未纳入年初预算,二是追加20年公立医院综合改革中央补助、援鄂人员临时性工作补助等项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,875.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出26.96万元,占0.94%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出2,848.67万元,占99.06%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666.93万元,支出决算为2,875.63万元,完成年初预算的172.51%,主要原因一是上年结转386.26万元未纳入年初预算,二是追加20年公立医院综合改革中央补助、援鄂人员临时性工作补助等项目经费。其中:
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转61.49万元未纳入年初预算。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市应用中医药防治新型冠状病毒感染的肺炎策略研究(科技创新)等项目经费。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.36万元,决算数大于预算数的主要原因一是年初结转3.54万元未纳入年初预算,二是追加畲药食凉茶抗高血压血瘀证的药效物质及作用机制等项目经费。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,决算与预算持平,主要原因是严格按照年初预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.81万元,决算数大于预算数的主要原因一是年初结转16.81万元未纳入年初预算,二是追加中西医结合肺病学研究重点科技创新团队等项目经费。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族医院)(项)。年初预算为1663万元,支出决算为1881.28万元,完成年初预算的126.25%,决算数大于预算数的主要原因一是是年初结转237.75万元未纳入年初预算,二是追加2020年卫生能力建设补助-中医药科技计划等项目经费。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是无障碍设施改造上年结转0.23万元未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.01万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是追加食源性疾病监测、免费新生儿疾病筛查项目经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.77万元,决算数大于预算数的主要原因是追加耐多药肺结核防治、结核病防治项目经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为665.42万元,完成年初预算的22710.58%,决算数大于预算数的主要原因是追加援鄂人员临时性工作补助、疫情防控补助等项目经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为231万元,决算数大于预算数的主要原因是追加援鄂人员临时性工作补助、新冠肺炎疫情防控补助(中央补助)等项目经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.96万元,决算数大于预算数的主要原因是追加浙江省中医护理优秀人才培养、卫生高层次人才培养工程等项目经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248.95万元,其中:
人员经费248.95万元,主要包括:基本工资、绩效工资、生活补助。
公用经费0万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,984.1万元,占本年支出合计的7.33%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2984.1万元。主要原因是:2020年新增中医传承创新楼项目支出2984.1万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,984.1万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,984.1万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,984.1万元,主要原因是2020年新增中医传承创新楼项目支出2984.1万元。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2984.1万元,决算数大于预算数的主要原因是追加中医传承创新楼项目经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.12万元,支出决算为9.78万元,完成预算的69.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是严格按照年初预算执行,进一步落实厉行节约有关规定,减少“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元,占68.19%,与2019年度相比,增加2.96万元,增长79.78%,主要原因是2020年将120车辆运行费用列入此科目;公务接待费支出决算为3.11万元,占31.81%,与2019年度相比,减少0.26万元,下降9.12%,主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算持平,主要是受疫情影响,全年没有安排因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.28万元,支出决算为6.67万元,完成预算的64.88%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少“三公”经费支出。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数持平的主要原因严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为10.28万元,支出6.67万元,完成预算的64.88%。决算数小于预算数持平的主要原因进一步落实厉行节约有关规定,减少“三公”经费支出。主要用于单位开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费预算数为3.84万元,支出决算为3.11万元,完成预算的80.99%。主要用于接待各兄弟医院、上级医院来院交流餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定,严格执行公务接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计362人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出3.11万元,主要用于国内公务接待,接待20团组,362人次。
(十)机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费,原因是本单位是事业单位。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额4,817.68万元,其中:政府采购货物支出4,416.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.42万元。授予中小企业合同金额2,208.13万元,占政府采购支出总额的45.83%。其中,授予小微企业合同金额662.44万元,占政府采购支出总额的13.75%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本单位单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市中医院组织对2020年度惠民医院(卫健惠民)、丽水市结核病定点医院结核病防治(卫健惠民)等52个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2626.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对丽水市中医院中医传承创新楼工程政府性基金项目支出开展绩效自评,共涉及资金2984.10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
在2020年度单位决算中反映丽水市结核病定点医院结核病防治(卫健惠民)及惠民医院(卫健惠民)项目绩效自评结果。
丽水市结核病定点医院结核病防治(卫健惠民)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为150万元,执行数为172.73万元,完成预算的115.15%。项目绩效目标完成情况:一是加大了就诊人群中结核病患者的发现力度。病原学诊断患者占活动性肺结核患者比例达到83.25%.二是及时发现耐多药肺结核患者。耐多药肺结核高危人群筛查率达到100%,初治菌阳肺结核耐多药筛查率达到95.6%。三是规范耐多药肺结核患者诊疗和管理。耐多药肺结核患者纳入治疗率达到100%,6月末阴转率达87%及治疗成功率达到70%。四是达到省政府承诺的:完成实验室改造、设备和试剂配备、设区市常规开展分子生物学检测的工作目标要求;五是达到省政府中盖结核病项目三期的承诺:“建立新型结核病信息监测系统,实现与国家结核病监测系统的对接和数据共享”的信息系统改造的工作目标要求。六是完成“全市‘十三五’结核病防治规划”提出的保障各级结核病防治管人员数量达到国家要求的标准,全面提升专技术能力和服务水平。七是如期完成《丽水市“十三五”结核病防治规划》市本级结核病定点医院的各项防治责任和规划任务。八是实施传染性肺结核患者住院治疗。严格控制传染源以降低传播风险。九是完善诊疗流程。履行好市本级定点医疗机构承担全市结核病技术指导和耐多药肺结核和重症患者诊疗任务,努力实现耐多药和重症肺结核患者不出市。十是加强结核病医务人员的业务培训,全面提升业务水平。发现的问题及原因:一是根据“中盖”结核病项目要求利福平耐多药结核病治疗方案中的二线药物价格昂贵,每例患者每月的抗结核药费达2000元,治疗疗程达2年,尽管有省财政给予每例患者13500元的补贴,仍不能缓解耐药结核病的经济负担,需从本项目中支出费用以降低耐药结核病患者的自付比例,由于经费有限,仍未达到自付比例<10%的政府承诺指标。二是根据“中盖”结核病项目要求:患者报销比例尚未达到耐多药肺结核患者自费比例小于10%,普通肺结核患者自费比例小于30%。2020年新纳入的耐药肺结核患者在肺结核特殊病种报销、耐多药项目减免之后,均未达到自付比例<10%的政府承诺指标。三是目前Gene x-pert MTB/RIF(单价:465元)、T-SPOT(单价:477元)、结核药敏试验(单价:800元)、菌种鉴定(单价:350元)等实验室检测项目,省、市疾控提供的免费试剂量少不能满足于现有的患者,且上述项目未纳入医保,价格昂贵,可能导致患者放弃检查,耐多药患者无法被筛选出来下一步改进措施:针对发现的问题,希望下步在制定丽水市结核病“十四五”发展规划中制定相关保障政策给予支持,同时也要积极争取省、市医保政策的支持。
项目单位自评基本情况表
项目名称:丽水市结核病定点医院结核病防治(卫健惠民)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
刘忠达 |
联系电话 |
0578-2156115 |
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地 址 |
丽水市中山街800号 |
邮编 |
323000 |
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项目起止时间 |
2020.1.1~2020.12.31 |
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预算金额(万元) |
150 |
实际支出金额(万元)
|
172.73 |
||||
其中:中央财政 |
|
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省财政 |
|
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市财政 |
150 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 (经济科目) |
预算支出数 (万元) |
实际支出数 (万元) |
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办公费 |
|
0.01 |
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咨询费 |
|
0.07 |
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电费 |
|
0.5 |
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物业管理费 |
15 |
15.08 |
|||||
培训费 |
5 |
0.75 |
|||||
专用材料费 |
20 |
24.78 |
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其他商品和服务支出 |
50 |
64.41 |
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专用设备购置 |
60 |
67.13 |
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支出合计 |
150 |
172.73 |
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三、项目绩效目标完成情况(简要) |
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项目绩效目标及实施计划 |
预期及调整情况 |
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1.加大就诊人群中结核病患者的发现力度。病原学诊断患者占活动性肺结核患者比例不低于50%。 2.及时发现耐多药肺结核患者。耐多药肺结核高危人群筛查率不低于95%,初治菌阳肺结核耐多药筛查率不低于80%。 3.规范耐多药肺结核患者诊疗和管理。耐多药肺结核患者纳入治疗率不低于80%,6月末阴转率及治疗成功率不低于60%。 4.达到省政府承诺的:完成实验室改造、设备和试剂配备、设区市常规开展分子生物学检测的工作目标要求。 5.达到省政府中盖结核病项目三期的承诺:“建立新型结核病信息监测系统,实现与国家结核病监测系统的对接和数据共享”的信息系统改造的工作目标要求。 6.完成“全市‘十三五’结核病防治规划”提出的保障各级结核病防治管人员数量达到国家要求的标准,全面提升专技术能力和服务水平。 7.如期完成《丽水市“十三五”结核病防治规划》市本级结核病定点医院的各项防治责任和规划任务。 8.实施传染性肺结核患者住院治疗。严格控制传染源以降低传播风险。 9.完善诊疗流程。履行好市本级定点医疗机构承担全市结核病技术指导和耐多药肺结核和重症患者诊疗任务,努力实现耐多药和重症肺结核患者不出市。 10.加强结核病医务人员的业务培训,全面提升业务水平。 |
1.加大就诊人群中结核病患者的发现力度。病原学诊断患者占活动性肺结核患者比例达到83.25%. 2.及时发现耐多药肺结核患者。耐多药肺结核高危人群筛查率达到100%,初治菌阳肺结核耐多药筛查率达到 95.6% 。 3.规范耐多药肺结核患者诊疗和管理。耐多药肺结核患者纳入治疗率达到100%,6月末阴转率87 %及治疗成功率达到70%. 5.达到省政府中盖结核病项目三期的承诺:“建立新型结核病信息监测系统,实现与国家结核病监测系统的对接和数据共享”的信息系统改造的工作目标要求。 6.完成“全市‘十三五’结核病防治规划”提出的保障各级结核病防治管人员数量达到国家要求的标准,全面提升专技术能力和服务水平。 7.如期完成《丽水市“十三五”结核病防治规划》市本级结核病定点医院的各项防治责任和规划任务。 8.实施传染性肺结核患者住院治疗。严格控制传染源以降低传播风险。 9.完善诊疗流程。履行好市本级定点医疗机构承担全市结核病技术指导和耐多药肺结核和重症患者诊疗任务,努力实现耐多药和重症肺结核患者不出市。 10.加强结核病医务人员的业务培训,全面提升业务水平。 |
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自评结论 |
良好 |
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惠民医院(卫健惠民)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元,执行数为259.95万元,完成预算的86.65%。项目绩效目标完成情况:一是惠民就诊人次达到47000人,其中门诊就诊人数45500人次,住院人数1500人次;二是惠民医疗费用减免达到300万元;三是惠民对象满意率达到90%。发现的问题及原因:一是受疫情影响大,2020年住院优惠金额同比减少了34.51万元,门诊优惠金额同比减少了15.19万元。二是2020年浙丽保政策的实施、民政救助政策的调整以及优抚病人联网结算使参保病人报销金额增多,造成惠民优惠金额减少。下一步改进措施:因惠民对象名单不能及时更新,导致惠民优惠无法及时到位,建议各相关部门建立惠民信息共享机制,实行动态管理,确保惠民对象就诊时持社会保障卡、医保电子凭证、身份证等有效证件即可直接享受惠民优惠,实时减免。
项目单位自评基本情况表
项目名称:惠民医院补助(卫健惠民)项目
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
刘玉萍 |
联系电话 |
2156617 |
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地 址 |
丽水市莲都区中山街800号 |
邮编 |
323000 |
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项目起止时间 |
2020年1月1日~2020年12月31日 |
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预算金额(万元) |
300 |
实际支出金额 (万元)
|
259.95 |
||||
其中:中央财政 |
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省财政 |
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市财政 |
300 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 (经济科目) |
预算支出数 (万元) |
实际支出数 (万元) |
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医疗费补助 |
300 |
259.95 |
|||||
支出合计 |
300 |
259.95 |
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三、项目绩效目标完成情况(简要) |
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项目绩效目标及实施计划 |
预期及调整情况 |
实际完成情况 |
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1.惠民就诊人次达到47000人,其中门诊就诊人数45500人次,住院人数1500人次; 2.惠民医疗费用减免达到300万元; 3惠民对象满意率达到90%以上 |
1. 2020年度惠民就诊人次51205人,其中门诊就诊人数50074人次,住院人数1131人次。 2. 2020年惠民医疗费用减免达到259.95万元; 3. 2020年惠民对象总体满意率达到90%以上。 |
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自评结论 |
良好 |
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3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。